5 Easy Facts About 公司 審計 報告 Described

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指明表格 與不提供的資料/受保護資料有關的表格 其他表格 交付文件提示

深入分析:除合規外,我們亦會從審計角度指出公司內部控制的潛在風險,協助您優化管理。

常見的例子是當審計師發現公司的會計記錄不充分或有缺失,而審計師無法按照會計及審計準則執行相關程序以得出適當結論。在這種情況下,審計師會嘗試進行其他替代程序以獲得足夠的審計證據,從而作出無保留意見。

無法表示意見審計報告源自於無法表示意見的情況。審計師發出此報告,意味著他們不願意對財務報表提供任何意見。

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審計師有責任在進行審計時保持獨立和客觀,並確保審計報告的準確性和可靠性。同時,審計師必須評估公司的內部控制系統,以確保公司的財務報表沒有重大錯誤或欺詐行為。如果審計師發現任何問題或不符合要求,他們必須向公司的管理層和董事會報告這些問題,並提出建議以解決問題。

• 自成立以來完全沒有展開業務• 無任何交易• 銀行帳戶沒有資金往來• 可向稅務局申報「無營運」免予提交審計報告

如果沒有適當的準備,準備審計工作可能會變得很繁亂。這篇文章的目的是讓你了解更多關於處理審計報告時有哪些細節需要更加留神。審計工作應該通過持續的努力來完成,而不是在最後期限前衝刺。由於審計報告直接關係到利得稅的計算,準備不充分會對報稅過程甚至稅款產生不利的影響。在下一篇文章中,我們將談論更多與利得稅有關的問題。點擊查看

提交報稅表與審計報告: 最後,公司將由核數師簽署的審計報告、經審計財務報表以及利得稅計算書等文件一併提交給香港稅務局,連同利得稅報稅表按時呈交。稅務局收到文件後,會根據審計報告和申報的稅計算來評定應繳稅額。

稅務局會在每年四月的第一個工作天向所有非首次報稅的有限公司寄出利得稅稅表。有限公司有一個月的時間填寫稅單,並準備相關資料、應課稅總額及審計報告等相關證明文件。公司須在限期前準時報稅及呈交有關文件。若然是採用網上報稅的話,則可酌量延期,下文將會提及此點。

「保留意見」:對特定活動或交易的可信度存在疑慮,暗示著對公司財務狀況的負面意見。

一站式服務:從會計理賬、審計安排到稅務申報,我們提供無縫銜接的解決方案。

為了在緊湊的報稅期限內順利完成審計並提交利得稅報表,中小企業需要提前做好公司審計準備。本指南將詳細介紹審計準備清單,分享減輕審計壓力的技巧!

委任獨立核數師: 公司依法委聘一名獨立的核數師(執業會計師)來執行審計工作。

準備一份準確的財務報告有許多準則和細節。我們明白第一次需要處理這些財務報告可能會感到十分手忙腳亂。但如果情況許可,你可以考慮有一些報告豁免。而接下來我們將看看這種豁免是否適用於你。

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